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El presupuesto del Ayuntamiento de Molina de Segura para el año 2009 alcanzará los 88.148.700 euros, con un aumento del 5’85 % respecto a este año

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El proyecto de presupuestos municipales será debatido en un Pleno extraordinario el viernes 5 de diciembre

El presupuesto del Ayuntamiento de Molina de Segura para el año 2009 alcanzará los 88.148.700 euros, con un aumento del 5’85 % respecto a este año

El Ayuntamiento de Molina de Segura contará con un PRESUPUESTO para el próximo año 2009 que asciende a 88.148.700 euros (incremento del 5,85 % respecto a este año 2008). El proyecto de presupuestos municipales, que será debatido en un Pleno Municipal extraordinario el viernes 5 de diciembre, ha sido presentado en rueda de prensa hoy jueves por el Alcalde Molina de Segura, Eduardo Contreras Linares, y la Concejala de Economía y Hacienda, Victoria Gómez Alcázar.  

     En palabras del Alcalde “se trata de un presupuesto equilibrado y ambicioso, acorde con la situación económica actual, destinado a hacer efectivo el programa de gobierno solucionando los problemas prioritarios en manera de infraestructuras urbanas y servicios públicos y todo ello manteniendo un entorno económico estable que no compromete la continuación futura del alto nivel de servicios que se pretende alcanzar. La Hacienda Municipal sigue siendo capaz de generar capacidad de financiación pese a los severos ajustes a que se ha visto sometida y mantener un grado de liquidez que le permita atender puntualmente todas sus obligaciones”. 

     Según explica el Alcalde, “las políticas presupuestarias de ingresos y gastos se encuentran muy condicionadas por la actual situación económica y financiera. Dentro de este marco, el presupuesto marca una línea de austeridad bien definida y dirigida a la realización de los objetivos definidos por el gobierno municipal, poniendo en marcha un primer paquete de proyectos que responden a los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Por tanto, no se trata de un presupuesto improvisado, sino estudiado desde los distintos puntos de vista, tanto de los gestores, como de los administrados”.  

     Siguiendo la costumbre iniciada en el año 2005, estos presupuestos han sido presentados a las asociaciones de vecinos y organizaciones sociales de Molina de Segura. “Se cumple así nuestro objetivo de dotarlos de una mayor transparencia y conocimiento por parte de los ciudadanos y enriquecerlos con propuestas de la propia ciudadanía”, señala el Alcalde. 

     El presupuesto garantiza el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Corporación en materia de personal, servicio de deuda, contratos y compromisos de carácter plurianual. Asimismo, se apuesta por reforzar la red de servicios existentes en materia cultural, social, deportiva y educativa, acercando a los ciudadanos estos bienes públicos a través de instalaciones deportivas, bibliotecas, centros cívicos, teatro y museo. 
 

     “Se refuerzan las políticas que atienden a dos necesidades sociales básicas y muy presentes en la preocupación ciudadana, como son la vivienda y el empleo. En relación con la vivienda, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Instituto de la Vivienda y Suelo varias parcelas con destino a la promoción y/ o construcción de viviendas protegidas. En cuanto al empleo, continúa la cooperación con empresas y comercio local, la atención y asistencia a emprendedores y la inserción y mejora de los trabajadores en el mercado laboral; en este sentido, se ha ampliado la partida de subvenciones y fomento de empleo en un 64%, para que la convocatoria de las mismas alcance a toda la población, en vez de dirigirse sólo a la promoción de empleo femenino. Ahora bien, a la hora de establecer las bases se tendrán en cuenta, como es natural, las circunstancias de cada sector”, resalta Eduardo Contreras. 

     Igualmente, se refuerza la colaboración social con un incremento de las ayudas a favor de aquellas entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que realizan actividades de interés público y muy ligadas a las materias de competencia municipal y a los programas de las Concejalías de Bienestar Social y de Igualdad Efectiva. “Asuntos como la Inmigración, Dependencia y Violencia de Género son atendidos en el Presupuesto, en coherencia con el esfuerzo decidido y continuo que han marcado la política llevada a cabo por este Ayuntamiento, desde hace unos años”, explica el Alcalde.  

     También se atiende a la mejora de las infraestructuras urbanas en parques y jardines, alumbrado, saneamiento y vías públicas. También tráfico y transporte público son objeto de atención en el presupuesto. 

     Todos los datos de la presentación realizada sobre proyecto de presupuestos pueden consultarse por los ciudadanos de Molina de Segura a través de la dirección electrónica http://www.molinadesegura.es/hacienda.  
  
 
 
     El reparto de las POLÍTICAS DE GASTO es el siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ÁREA DE ACTUACIÓN ECONÓMICAEUROSPORCENTAJE
ACTUACIONES DE CARÁCTER BÁSICO Y SOCIAL53.183.39060,33 %
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL12.594.12014,29 %
EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL2.080.8402,36 %
MEDIO AMBIENTE, SANIDAD Y CONSUMO1.494.0301,69 %
ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN5.786.8406,56 %
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y FESTEJOS7.252.0508,23 %
PROMOCIÓN DEL DEPORTE3.656.7304,15 %
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL7.438.5608,44 %
SERVICIOS BÁSICOS: BASURA, AGUA, LIMPIEZA VIARIA12.880.21014,61 %
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO14.212.89016,12 %
INFRAESTRUCTURAS Y VÍA PÚBLICA
13.082.89014,84 %
TRANSPORTE PÚBLICO1.130.0001,28 %
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL20.752.42023,54 %
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y OTRAS POLÍTICAS17.849.66020,25 %
DEUDA PÚBLICA2.902.7603,29 %
TOTAL
88.148.700100 %
  
 
 

     A continuación, por capítulos, se recoge el presupuesto de ingresos y gastos para el próximo año:   

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOEUROS
CAPÍTULO I – IMPUESTOS DIRECTOS22.481.000
CAPÍTULO II – IMPUESTOS INDIRECTOS2.000.000
CAPÍTULO III – TASAS Y OTROS INGRESOS21.967.810
CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES18.769.699
CAPÍTULO V – INGRESOS PATRIMONIALES2.910.500
CAPÍTULO VI – ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
1.800.000
CAPÍTULO VII – TRANSFERENCIAS CAPITAL4.144.691
CAPÍTULO VIII – ACTIVOS FINANCIEROS75.000
CAPÍTULO IX – PASIVOS FINANCIEROS 14.000.000
TOTAL 88.148.700
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOEUROS
CAPÍTULO I – GASTOS DE PERSONAL25.786.201
CAPÍTULO II – GASTOS CORRIENTES35.731.391
CAPÍTULO III – GASTOS FINANCIEROS1.786.232
CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES3.708.653
CAPÍTULO VI – INVERSIONES REALES
18.894.691
CAPÍTULO VII – TRANSFERENCIAS CAPITAL1.050.000
CAPÍTULO VIII – ACTIVOS FINANCIEROS75.000
CAPÍTULO IX – PASIVOS FINANCIEROS 1.116.532
TOTAL88.148.700
 
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